| Título : |
Control interno de los procesos de la unidad de contabilidad de la coordinación enlace de los Servicios Administrativos Y Financieros (VPDS) Unellez 2024-2025 |
| Tipo de documento: |
documento electrónico |
| Autores: |
Manuel E. Mahecha P., Autor ; Adrián A. León A., Autor ; Esther Sanchez, Director de tesi |
| Editorial: |
Barinas - Barinas [Venezuela] : Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora" (UNELLEZ) - Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social (VPDS) - Programa de Ciencias Sociales - Licenciatura en Contaduría Pública |
| Fecha de publicación: |
2025 |
| Dimensiones: |
Recurso en Linea (107 paginas) más ilustraciones |
| Nota general: |
Trabajo de Aplicación Presentado como Requisito para optar al Título de Licenciado en Contaduría Pública |
| Idioma : |
Español (spa) Idioma original : Español (spa) |
| Palabras clave: |
1. DOCUMENTO ELECTRONICO 2. CONTROL INTERNO 3. PROCESOS CONTABLES 4. UNIDAD DE CONTABILIDAD |
| Resumen: |
La presente investigación tuvo como objetivo general Analizar el control interno de los procesos de la unidad de contabilidad de la Coordinación Y Enlace De Servicios Administrativos (VPDS) UNELLEZ. En cuanto a la metodología se enfocó en un paradigma de enfoque cuantitativo. Por su parte, la investigación es de tipo descriptivo. Asimismo, la técnica de recolección de datos que se utilizó fue el cuestionario y como instrumento un cuestionario compuesto por quince (15) ítems utilizando preguntas dicotómicas, este cuestionario fue aplicado a una muestra de trece (13) trabajadores pertenecientes a la coordinación, los cuales forman parte de una población finita, el cual permitió dar paso al análisis de los datos obtenidos y así proceder a presentarlos en cuadros y gráficos que permitieron visualizar la situación actual del control interno de los procesos de la unidad de contabilidad, buscando cumplir con los objetivos de la investigación. Por otro lado, la validez del instrumento se efectuó a través de juicios de expertos. Finalmente, el presente trabajo de aplicación tiene como valor principal analizar y evaluar el control interno de los procesos de la unidad de contabilidad de la Coordinación Y Enlace De Servicios Administrativos (VPDS) UNELLEZ. Se plantea la necesidad de actualización y fortalecimiento del sistema de control interno. |
Control interno de los procesos de la unidad de contabilidad de la coordinación enlace de los Servicios Administrativos Y Financieros (VPDS) Unellez 2024-2025 [documento electrónico] / Manuel E. Mahecha P., Autor ; Adrián A. León A., Autor ; Esther Sanchez, Director de tesi . - Barinas - Barinas (5201, Venezuela) : Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora" (UNELLEZ) - Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social (VPDS) - Programa de Ciencias Sociales - Licenciatura en Contaduría Pública, 2025 . - ; Recurso en Linea (107 paginas) más ilustraciones. Trabajo de Aplicación Presentado como Requisito para optar al Título de Licenciado en Contaduría Pública Idioma : Español ( spa) Idioma original : Español ( spa)
| Palabras clave: |
1. DOCUMENTO ELECTRONICO 2. CONTROL INTERNO 3. PROCESOS CONTABLES 4. UNIDAD DE CONTABILIDAD |
| Resumen: |
La presente investigación tuvo como objetivo general Analizar el control interno de los procesos de la unidad de contabilidad de la Coordinación Y Enlace De Servicios Administrativos (VPDS) UNELLEZ. En cuanto a la metodología se enfocó en un paradigma de enfoque cuantitativo. Por su parte, la investigación es de tipo descriptivo. Asimismo, la técnica de recolección de datos que se utilizó fue el cuestionario y como instrumento un cuestionario compuesto por quince (15) ítems utilizando preguntas dicotómicas, este cuestionario fue aplicado a una muestra de trece (13) trabajadores pertenecientes a la coordinación, los cuales forman parte de una población finita, el cual permitió dar paso al análisis de los datos obtenidos y así proceder a presentarlos en cuadros y gráficos que permitieron visualizar la situación actual del control interno de los procesos de la unidad de contabilidad, buscando cumplir con los objetivos de la investigación. Por otro lado, la validez del instrumento se efectuó a través de juicios de expertos. Finalmente, el presente trabajo de aplicación tiene como valor principal analizar y evaluar el control interno de los procesos de la unidad de contabilidad de la Coordinación Y Enlace De Servicios Administrativos (VPDS) UNELLEZ. Se plantea la necesidad de actualización y fortalecimiento del sistema de control interno. |
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