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La auditoría administrativa / José Antonio Fernéndez Arena
Título : La auditoría administrativa Tipo de documento: texto impreso Autores: José Antonio Fernéndez Arena, Autor Mención de edición: 10a. imp. de la 1a ed. Editorial: México [México] : Diana Fecha de publicación: 1984 Número de páginas: 223 p. Il.: 22 cm ISBN/ISSN/DL: 968-13-0691-0 Idioma : Español (spa) Idioma original : Español (spa) Clasificación: H = CIENCIAS SOCIALES Palabras clave: 1.AUDITORÍA Clasificación: HF5667 F35 1984 La auditoría administrativa [texto impreso] / José Antonio Fernéndez Arena, Autor . - 10a. imp. de la 1a ed. . - México (México) : Diana, 1984 . - 223 p. : 22 cm.
ISBN : 968-13-0691-0
Idioma : Español (spa) Idioma original : Español (spa)
Clasificación: H = CIENCIAS SOCIALES Palabras clave: 1.AUDITORÍA Clasificación: HF5667 F35 1984 Ejemplares (1)
Código de barras Signatura Tipo de medio Ubicación Sección Estado 26916 HF5667 F35 1984 Libro Biblioteca Central Barinas (BC) Sala de Reserva Excluido de préstamo Control interno y auditoría de bancos y entidades financieras / Carlos Gilberto Villegas
Título : Control interno y auditoría de bancos y entidades financieras Tipo de documento: texto impreso Autores: Carlos Gilberto Villegas, Autor Mención de edición: 1a ed Editorial: Buenos Aires [Argentina] : Macchi Fecha de publicación: 1992 Número de páginas: 475 p. Il.: il.; 22 cm ISBN/ISSN/DL: 950-537-215-9 Idioma : Español (spa) Idioma original : Español (spa) Clasificación: H = CIENCIAS SOCIALES Palabras clave: 1.AUDITORÍA Clasificación: HF5667 V55 1992 Control interno y auditoría de bancos y entidades financieras [texto impreso] / Carlos Gilberto Villegas, Autor . - 1a ed . - Buenos Aires (Argentina) : Macchi, 1992 . - 475 p. : il.; 22 cm.
ISBN : 950-537-215-9
Idioma : Español (spa) Idioma original : Español (spa)
Clasificación: H = CIENCIAS SOCIALES Palabras clave: 1.AUDITORÍA Clasificación: HF5667 V55 1992 Reserva
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Título : Normas y procedimientos de auditoria Tipo de documento: texto impreso Autores: Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Autor Editorial: Mexico [Mexico] : Instituto Mexicano de Contadores Públicos Número de páginas: IX , 483 p Il.: il. ; 21 cm. ISBN/ISSN/DL: 968-603-766-7 Idioma : Español (spa) Idioma original : Español (spa) Clasificación: H = CIENCIAS SOCIALES Palabras clave: 1.AUDITORIA Clasificación: HF5667 I63 1984 Normas y procedimientos de auditoria [texto impreso] / Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Autor . - Mexico (Mexico) : Instituto Mexicano de Contadores Públicos, [s.d.] . - IX , 483 p : il. ; 21 cm.
ISBN : 968-603-766-7
Idioma : Español (spa) Idioma original : Español (spa)
Clasificación: H = CIENCIAS SOCIALES Palabras clave: 1.AUDITORIA Clasificación: HF5667 I63 1984 Reserva
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Título : Unidad de auditoría interna para optimizar el control interno en la cámara Tipo de documento: documento electrónico Autores: Carmen Castillo, Autor ; Yerhaldyth Torres, Autor ; Georgina Reyes, Director de tesi Editorial: San Carlos - Cojedes [Venezuela] : Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora" (UNELLEZ) - Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales (VIPI) - Programa de Ciencias Sociales - Licenciatura en Contaduría Pública Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: xv, 102 p. + varias paginaciones Il.: il; Recurso en línea Nota general: Trabajo de Grado como requisito parcial para optar al titulo de Licenciatura en Contaduría Idioma : Español (spa) Idioma original : Español (spa) Clasificación: H = CIENCIAS SOCIALES Palabras clave: 1.AUDITORÍA INTERNA 2.CONTROL INTERNO Clasificación: TG 3003177 2017 Resumen: La presente investigación tiene como objetivo, Proponer la creación de la Unidad de Auditoría Interna de la Cámara Municipal del Municipio Lima Blanco, Estado Cojedes. En este sentido, esta propuesta permitirá a la máxima autoridad tener mayor conocimiento sobre la efectividad y eficiencia de las operaciones del órgano; así
como, de la confiabilidad de la información financiera en pro del cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables; que conlleva directamente a un adecuado uso de los recursos y salvaguarda del patrimonio público, además de una adecuada rendición de cuentas. También brindará al cuerpo edil un mayor conocimiento sobre la efectividad y eficiencia de las operaciones ejecutadas por el Poder Municipal. Siendo un trabajo
de aplicación, de tipo de investigación de campo y documental, cuyo diseño es no experimental descriptivo. La población y muestra del estudio está conformado por dieciséis personas, siendo de tipo no probabilística, se aplicó un cuestionario como instrumento de recolección de datos. La validez del instrumento será validada por
juicio de experto. En cuanto al cálculo de confiabilidad se basó en el Coeficiente de Alfa- Cronbach. Concluyéndose en la necesidad de crear la Unidad de Auditoría Interna. La línea de investigación está enmarcada en la Gestión de las Finanzas Públicas.
Unidad de auditoría interna para optimizar el control interno en la cámara [documento electrónico] / Carmen Castillo, Autor ; Yerhaldyth Torres, Autor ; Georgina Reyes, Director de tesi . - San Carlos - Cojedes (2201, Venezuela) : Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora" (UNELLEZ) - Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales (VIPI) - Programa de Ciencias Sociales - Licenciatura en Contaduría Pública, 2017 . - xv, 102 p. + varias paginaciones : il; Recurso en línea.
Trabajo de Grado como requisito parcial para optar al titulo de Licenciatura en Contaduría
Idioma : Español (spa) Idioma original : Español (spa)
Clasificación: H = CIENCIAS SOCIALES Palabras clave: 1.AUDITORÍA INTERNA 2.CONTROL INTERNO Clasificación: TG 3003177 2017 Resumen: La presente investigación tiene como objetivo, Proponer la creación de la Unidad de Auditoría Interna de la Cámara Municipal del Municipio Lima Blanco, Estado Cojedes. En este sentido, esta propuesta permitirá a la máxima autoridad tener mayor conocimiento sobre la efectividad y eficiencia de las operaciones del órgano; así
como, de la confiabilidad de la información financiera en pro del cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables; que conlleva directamente a un adecuado uso de los recursos y salvaguarda del patrimonio público, además de una adecuada rendición de cuentas. También brindará al cuerpo edil un mayor conocimiento sobre la efectividad y eficiencia de las operaciones ejecutadas por el Poder Municipal. Siendo un trabajo
de aplicación, de tipo de investigación de campo y documental, cuyo diseño es no experimental descriptivo. La población y muestra del estudio está conformado por dieciséis personas, siendo de tipo no probabilística, se aplicó un cuestionario como instrumento de recolección de datos. La validez del instrumento será validada por
juicio de experto. En cuanto al cálculo de confiabilidad se basó en el Coeficiente de Alfa- Cronbach. Concluyéndose en la necesidad de crear la Unidad de Auditoría Interna. La línea de investigación está enmarcada en la Gestión de las Finanzas Públicas.
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