| Título : |
Proceso de control interno de las cuentas por pagar en el supermercado los Florideños |
| Tipo de documento: |
texto impreso |
| Autores: |
Garcés, Adriana, Autor ; Hernández, Génesis, Autor ; Virginia Jaimes, Director de tesi |
| Editorial: |
Barinas - Barinas [Venezuela] : Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora" (UNELLEZ) - Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social (VPDS) - Programa de Ciencias Sociales - Licenciatura en Contaduría Pública |
| Fecha de publicación: |
2013 |
| Número de páginas: |
xii;61 páginas |
| Nota general: |
Trabajo de Aplicación presentado como requisito para optar al título de Licenciado en Contaduría Pública |
| Idioma : |
Español (spa) Idioma original : Español (spa) |
| Palabras clave: |
1.-CUENTAS POR PAGAR, 2.-CONTROL INTERNO, 3.-PAGOS, 4.-RIESGOS, 5.-EVALUACIÓN |
| Clasificación: |
TG 3104404 2013 |
| Resumen: |
La presente investigación tuvo como objeto proponer un análisis del proceso del control interno de las cuentas por pagar del supermercado los Florideños, ubicada en el municipio Fernández feo Estado Táchira la metodología utilizada estuvo enfocada hacia el diseño de investigación descriptivo, tipo de estudio de campo, una de la técnicas utilizadas fue la observación, como instrumento para la recolección de datos se utilizó el cuestionario con preguntas cerradas integrada por (10) items dirigidos a los empleados que conforman el departamento de cuentas por pagar, el resultado obtenido en este instrumento, determino la necesidad de evaluar el proceso de control interno la población estuvo conformada por 6 personas que elaboran en el departamento que están relacionadas de una manera directa o indirectamente con la ejecución de la investigación para el análisis de los datos se utilizó la distribución de frecuencia y los porcentajes como medidas de la estadística descriptiva validez de contenido se hizo a través de tres (3)expertos la técnica aplicada fue método estadístico KUNDER RICHARDSON denominado k-r 20. Los resultados obtenidos fueron de 0,90 la conclusión es mejorar la implementación de los controles internos contables, específicamente en los registros de los estados financieros, con evaluaciones más concretas, del mismo orden se le hacen algunas recomendaciones, para que se puedan llevar a cabo los objetivos del supermercado los Florideños |
Proceso de control interno de las cuentas por pagar en el supermercado los Florideños [texto impreso] / Garcés, Adriana, Autor ; Hernández, Génesis, Autor ; Virginia Jaimes, Director de tesi . - Barinas - Barinas (5201, Venezuela) : Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora" (UNELLEZ) - Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social (VPDS) - Programa de Ciencias Sociales - Licenciatura en Contaduría Pública, 2013 . - xii;61 páginas. Trabajo de Aplicación presentado como requisito para optar al título de Licenciado en Contaduría Pública Idioma : Español ( spa) Idioma original : Español ( spa)
| Palabras clave: |
1.-CUENTAS POR PAGAR, 2.-CONTROL INTERNO, 3.-PAGOS, 4.-RIESGOS, 5.-EVALUACIÓN |
| Clasificación: |
TG 3104404 2013 |
| Resumen: |
La presente investigación tuvo como objeto proponer un análisis del proceso del control interno de las cuentas por pagar del supermercado los Florideños, ubicada en el municipio Fernández feo Estado Táchira la metodología utilizada estuvo enfocada hacia el diseño de investigación descriptivo, tipo de estudio de campo, una de la técnicas utilizadas fue la observación, como instrumento para la recolección de datos se utilizó el cuestionario con preguntas cerradas integrada por (10) items dirigidos a los empleados que conforman el departamento de cuentas por pagar, el resultado obtenido en este instrumento, determino la necesidad de evaluar el proceso de control interno la población estuvo conformada por 6 personas que elaboran en el departamento que están relacionadas de una manera directa o indirectamente con la ejecución de la investigación para el análisis de los datos se utilizó la distribución de frecuencia y los porcentajes como medidas de la estadística descriptiva validez de contenido se hizo a través de tres (3)expertos la técnica aplicada fue método estadístico KUNDER RICHARDSON denominado k-r 20. Los resultados obtenidos fueron de 0,90 la conclusión es mejorar la implementación de los controles internos contables, específicamente en los registros de los estados financieros, con evaluaciones más concretas, del mismo orden se le hacen algunas recomendaciones, para que se puedan llevar a cabo los objetivos del supermercado los Florideños |
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